Notificar periódicamente al cliente el listado de facturas emitidas pendientes de pago. Eventualmente, y de ser requerido, enviar archivos digitales de facturas. Detectar y corregir discrepancias manifestadas por el cliente con el objetivo de mantener depuradas las cuentas corrientes.
Dar curso y gestionar internamente las eventuales diferencias y/o desconformidades de los conceptos facturados manifestadas por el cliente. En caso de ser aplicable, solicitar su corrección al Sector Facturación (por ejemplo, a través de la emisión de nota de crédito) […]
Registrar la cobranza en el sistema BAS, previa...